Эксперт-Бухгалтер.РФ Форум

В соответствии с редакцией от 29.12.2014 Приказа Минфина России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации":

КБК НДС в 2015 году не изменился

Ольга Любомудрова, Заместитель Главного редактора сайта "Эксперт-Бухгалтер.РФ"

Подпишитесь на обновления!

Форум: Налог на добавленную стоимость: Уплата налога


Уплата налогов, взносов, сборов

Nina, 4 Ноября 2004 в 09:23
Можно ли не платить НДС при упрощенке, если выставлены сч-фактуры с налогом?  комментариев 4
Чтоб не потерять клиента, нашей организации пришлось выставить НДС в своих счетах. Мы находимся на УСНО, при этом не должны платить НДС, может пригнорировать поступления на р/сч суммы с налогом? При этом не руководствуясь ст. 173 НК РФ. При проверке налоговой будет ли такой поступок являться нарушением? И организация, которая приняла от нас счета с НДС и проплатита их может ли у себя ставить сумму выставленного НДС на уменьшение налоговой базы?

Ответить на Вопрос

Ольга Любомудрова, Зам. ген. директора НПФ БУХинфо, 19 Ноября 2004 в 14:03
... ведь в платежке Ваш контрагент наверняка написал: "... по счету ... с учетом НДС" Причем контрагенту потребуется от Вас счет-фактура для вычета НДС с указанием суммы НДС. А еще придется сдавать Декларацию.

+ ответить на комментарий

Главбух, 8 Декабря 2004 в 16:34
Посмотрите отличную статью:

ЛУЧШЕ РАНЬШЕ, ЧЕМ ПОЗЖЕ
М.Соловьева

http://www.consultant.ru/consult/gk/gk1119/

+ ответить на комментарий

Эксперт: Лев-аудит, 27 Ноября 2004 в 15:01
Выставили НДС – платите. Проигнорировать эту сумму, значит нарушить положения статьи 173 НК РФ, которая четко определяет действия налогоплательщиков, операции по реализации которых не подлежат обложению НДС, в случае выставления этими налогоплательщиками суммы НДС в документах. Налоговая проверка определит это, как неисполнение обязанности по уплате налога и будет вправе взыскать сумму налога с причитающимися пенни, согласно ст. 46 НК РФ. В случае встречной проверки у Вашего клиента, суммы НДС, принятые им к возмещению, будут считаться неправомерно вычтенными, т.к. Вы, являясь в сложившейся ситуации налогоплательщиком, не исполнили свои обязанности по уплате налога. Также в данной ситуации предполагается сдать декларацию по НДС.

+ ответить на комментарий

olga, 16 Мая 2011 в 21:33
прошу дать ответ на все вопросы

+ ответить на комментарий







Другие дискуссии по запросу: НДС Налоги, сборы, взносы Уплата налогов, взносов, сборов Разделы налогообложения

ндс с аренды


eka, 22 Февраля 2005 в 16:30 комментариев 2

Ошибочный платеж. Кто будет возвращать?


Светлана, 24 Ноября 2004 в 12:13 комментариев 3

Надо идти в "свою" ИМНС.

Ольга Любомудрова, Зам. ген. директора НПФ БУХинфо, 25 Ноября 2004 в 15:12

Вопрос к ИМНС по г. Красногорску


Алексей, 4 Октября 2004 в 15:22 комментариев 1

Реквизиты в открытом доступе

Ольга Любомудрова, Зам. ген. директора НПФ БУХинфо, 5 Октября 2004 в 11:53

НДС


Татьяна, 17 Марта 2004 в 13:48 комментариев 1

Входящий НДС при упрощенке


Илья, 26 Февраля 2004 в 16:46 комментариев 3

 

 
Вопрос: Государственное образовательное учреждение просит дать разъяснение, кто является плательщиком и куда уплачивается налог на добавленную стоимость при аренде объекта федеральной собственности (помещение является федеральной собственностью и находится в оперативном управлении)?
15.03.2005
Ответ: ... У Вашей организации в этом случае обязанности по исчислению и уплате НДС не возникает.
15.03.2005
Налог на добавленную стоимость: Уплата налога