Эксперт-Бухгалтер.РФ Форум

Форум: Налог на добавленную стоимость: Ставка 0%


Ставка 0%

Татьяна, 8 Февраля 2006 в 14:26
Экспортный НДС  комментариев 2
Подскажите, пожалуйста, если фирма за 180 дней не собрала пакет документов подтверждающий право на НДС по ст. 0%, начислила НДС - получилось,что инопартнер "как бы должен" этот НДС (дебиторка но это же не так), как мне "списать" этот НДС - на 91.2 в убытки или как ???

Ответить на Вопрос

Александр Никитин ООО СТ-аудит, 8 Февраля 2006 в 16:48
1На 181-й день после таможенного оформления товара в учете нужно сделать записи: Дебет 68, субсчет "НДС к возмещению", Кредит 68, субсчет "НДС к начислению" - начислен НДС по неподтвержденному экспорту, Дебет 68, субсчет "НДС к начислению", Кредит 51 - НДС перечислен в бюджет. Если необходимые документы будут собраны, то уплаченный НДС можно будет вернуть. На это организации отводится три года. Возврат НДС отражается записью: Дебет 51, Кредит 68, субсчет "НДС к возмещению" - возвращен уплаченный НДС. Если собрать документы в течение трех лет не удастся, то сумму НДС по неподтвержденному экспорту нужно списать записью: Дебет 91-2 "Прочие расходы", Кредит 68, субсчет "НДС к возмещению" - учтен в составе прочих расходов экспортный НДС.

+ ответить на комментарий

Татьяна, 9 Февраля 2006 в 12:20
Спасибо, Вы мне очч. помогли

+ ответить на комментарий







Другие дискуссии по запросу: НДС Налоги, сборы, взносы Ставка 0% Ставки НДС

Экспортный НДС


экспортер, 9 Сентября 2016 в 09:51

Авансовый НДС с экспорта


Иванова Нина, 8 Июля 2005 в 19:13 комментариев 1

 

 
Налог на добавленную стоимость: Ставка 0%